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体育365投注网址_365体育投注手机版_哪里可以下载BET365体育投注办公室2018年部门决算情况

日期:2019-08-15????作者:管理员????来源:体育365投注网址_365体育投注手机版_哪里可以下载BET365体育投注????阅读次数:????字体:[]?[]?[]



第一部分 体育365投注网址_365体育投注手机版_哪里可以下载BET365体育投注办公室概况

一、部门职责

(一)负责体育365投注网址_365体育投注手机版_哪里可以下载BET365体育投注全体会议、常委会议、主席会议的会务工作。

(二)负责体育365投注网址_365体育投注手机版_哪里可以下载BET365体育投注全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定的具体实施、检查、督办工作。

(三)负责区政协委员的联系工作;承办委员视察、调查、座谈、研讨等活动的组织和服务工作。

(四)负责政协工作的宣传报道;收集反映社情民意和各界人士的意见、建议;负责人民群众来信来访工作。

(五)联系区委、区人大、区政府有关部门及各民主党派、工商联和政协的其它参加单位,协调有关工作。

(六)负责区政协机关的安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

(七)负责权限范围内的人事和机关编制管理工作。协同有关部门参与市、区政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作。

(八)负责区政协的接待工作。

(九)承办区政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,体育365投注网址_365体育投注手机版_哪里可以下载BET365体育投注办公室2018年度部门决算仅指部门本级决算,与预算比较无变化。

纳入体育365投注网址_365体育投注手机版_哪里可以下载BET365体育投注办公室2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

体育365投注网址_365体育投注手机版_哪里可以下载BET365体育投注办公室本级


第二部分?体育365投注网址_365体育投注手机版_哪里可以下载BET365体育投注办公室2018年部门决算表


收入支出决算总表

公开01表
部门:体育365投注网址_365体育投注手机版_哪里可以下载BET365体育投注办公室 单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 270.90 一、一般公共服务支出 35 270.90
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
8 八、社会保障和就业支出 42 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 0.00
10 十、节能环保支出 44 0.00
11 十一、城乡社区支出 45 0.00
12 十二、农林水支出 46 0.00
13 十三、交通运输支出 47 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
15 十五、商业服务业等支出 49 0.00
16 十六、金融支出 50 0.00
17 十七、援助其他地区支出 51 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
19 十九、住房保障支出 53 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00
21 二十一、其他支出 55 0.00
22 二十二、债务还本支出 56 0.00
23 二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 270.90 本年支出合计 58 270.90
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 26 0.00 ? 其中:提取职工福利基金 60 0.00
? 其中:项目支出结转和结余 27 0.00 ??????? 转入事业基金 61 0.00
28 年末结转和结余 62 0.00
29 ? 其中:项目支出结转和结余 63 0.00
30 64
总计 31 270.90 总计 65 270.90
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表


公开02表
部门:体育365投注网址_365体育投注手机版_哪里可以下载BET365体育投注办公室 单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 270.90 270.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 270.90 270.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 266.92 266.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010201 ? 行政运行 198.00 198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010202 ? 一般行政管理事务 25.46 25.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010204 ? 政协会议 29.62 29.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010205 ? 委员视察 8.83 8.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299 ? 其他政协事务支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 3.98 3.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 ? 其他一般公共服务支出 3.98 3.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门:体育365投注网址_365体育投注手机版_哪里可以下载BET365体育投注办公室 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 270.90 206.98 63.92 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 270.90 206.98 63.92 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 266.92 203.00 63.92 0.00 0.00 0.00
2010201 ? 行政运行 198.00 198.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010202 ? 一般行政管理事务 25.46 0.00 25.46 0.00 0.00 0.00
2010204 ? 政协会议 29.62 0.00 29.62 0.00 0.00 0.00
2010205 ? 委员视察 8.83 0.00 8.83 0.00 0.00 0.00
2010299 ? 其他政协事务支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 3.98 3.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 ? 其他一般公共服务支出 3.98 3.98 0.00 0.00 0.00 0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门:体育365投注网址_365体育投注手机版_哪里可以下载BET365体育投注办公室 单位:万元
收???? 入 支???? 出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 270.90 一、一般公共服务支出 32 270.90 270.90 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 34 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 35 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 36 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 37 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 38 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 39 0.00 0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 40 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 41 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 42 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 43 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 44 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 45 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 49 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 50 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 270.90 本年支出合计 55 270.90 270.90 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 57
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 58
28 59
总计 29 270.90 总计 60 270.90 270.90 0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
部门:体育365投注网址_365体育投注手机版_哪里可以下载BET365体育投注办公室 单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 270.90 206.98 63.92 270.90 206.98 63.92 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 270.90 206.98 63.92 270.90 206.98 63.92 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 0.00 0.00 0.00 266.92 203.00 63.92 266.92 203.00 63.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2010201 ? 行政运行 0.00 0.00 0.00 198.00 198.00 0.00 198.00 198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010202 ? 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 25.46 0.00 25.46 25.46 0.00 25.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2010204 ? 政协会议 0.00 0.00 0.00 29.62 0.00 29.62 29.62 0.00 29.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2010205 ? 委员视察 0.00 0.00 0.00 8.83 0.00 8.83 8.83 0.00 8.83 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299 ? 其他政协事务支出 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 3.98 3.98 0.00 3.98 3.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 ? 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 3.98 3.98 0.00 3.98 3.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门:体育365投注网址_365体育投注手机版_哪里可以下载BET365体育投注办公室 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 159.92 302 商品和服务支出 42.29 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 ? 基本工资 61.12 30201 ? 办公费 6.84 30701 ? 国内债务付息 0.00
30102 ? 津贴补贴 30.10 30202 ? 印刷费 3.78 30702 ? 国外债务付息 0.00
30103 ? 奖金 26.82 30203 ? 咨询费 0.00 30703 ? 国内债务发行费用 0.00
30106 ? 伙食补助费 2.45 30204 ? 手续费 0.00 30704 ? 国外债务发行费用 0.00
30107 ? 绩效工资 0.00 30205 ? 水费 0.14 310 资本性支出 0.43
30108 ? 机关事业单位基本养老保险缴费 17.65 30206 ? 电费 1.41 31001 ? 房屋建筑物购建 0.00
30109 ? 职业年金缴费 0.00 30207 ? 邮电费 1.68 31002 ? 办公设备购置 0.43
30110 ? 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 ? 取暖费 0.00 31003 ? 专用设备购置 0.00
30111 ? 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 ? 物业管理费 0.00 31005 ? 基础设施建设 0.00
30112 ? 其他社会保障缴费 20.98 30211 ? 差旅费 0.89 31006 ? 大型修缮 0.00
30113 ? 住房公积金 0.00 30212 ? 因公出国(境)费用 0.00 31007 ? 信息网络及软件购置更新 0.00
30114 ? 医疗费 0.00 30213 ? 维修(护)费 0.13 31008 ? 物资储备 0.00
30199 ? 其他工资福利支出 0.80 30214 ? 租赁费 0.00 31009 ? 土地补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 4.33 30215 ? 会议费 0.00 31010 ? 安置补助 0.00
30301 ? 离休费 0.00 30216 ? 培训费 0.21 31011 ? 地上附着物和青苗补偿 0.00
30302 ? 退休费 0.00 30217 ? 公务接待费 1.04 31012 ? 拆迁补偿 0.00
30303 ? 退职(役)费 0.00 30218 ? 专用材料费 0.00 31013 ? 公务用车购置 0.00
30304 ? 抚恤金 0.00 30224 ? 被装购置费 0.00 31019 ? 其他交通工具购置 0.00
30305 ? 生活补助 4.33 30225 ? 专用燃料费 0.00 31021 ? 文物和陈列品购置 0.00
30306 ? 救济费 0.00 30226 ? 劳务费 5.69 31022 ? 无形资产购置 0.00
30307 ? 医疗费补助 0.00 30227 ? 委托业务费 0.00 31099 ? 其他资本性支出 0.00
30308 ? 助学金 0.00 30228 ? 工会经费 4.66 312 对企业补助 0.00
30309 ? 奖励金 0.00 30229 ? 福利费 0.00 31201 ? 资本金注入 0.00
30310 ? 个人农业生产补贴 0.00 30231 ? 公务用车运行维护费 0.00 31203 ? 政府投资基金股权投资 0.00
30399 ? 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239 ? 其他交通费用 11.04 31204 ? 费用补贴 0.00
30240 ? 税金及附加费用 0.00 31205 ? 利息补贴 0.00
30299 ? 其他商品和服务支出 4.77 31299? ? 其他对企业补助 0.00
399 其他支出 0.00
39906 ? 赠与 0.00
39907 ? 国家赔偿费用支出 0.00
39908 ?? 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
39999 ? 其他支出 0.00
人员经费合计 164.25 公用经费合计 42.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门:体育365投注网址_365体育投注手机版_哪里可以下载BET365体育投注办公室 单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
注:体育365投注网址_365体育投注手机版_哪里可以下载BET365体育投注办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。





第三部分?叶集区政协办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计270.9万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计270.9万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加4.6万元,增长0.017%,主要原因:活动开展增多。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计270.9万元,其中:财政拨款收入270.9万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计270.9万元,其中:基本支出206.98万元,占76%;项目支出63.92万元,占24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计270.9万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计270.9万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加4.6万元,增长0.017%,主要原因:委员数增加、活动开展增多。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)?一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入270.9万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加4.6万元,增长0.017%,主要原因:工资增资、委员增多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出270.9万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4.6万元,增长0.017%,主要原因:工资增资、委员增多。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出270.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出270.9万元,占100%。

(四)?一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为270.9万元,支出决算为270.9万元,完成年初预算的100%。其中:?基本支出206.98万元,占76%;项目支出63.92万元,占24%。具体情况如下:

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为270.9万元,支出决算为270.9万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出206.98万元,其中人员经费159.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费42.29万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、因公出国(境)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

体育365投注网址_365体育投注手机版_哪里可以下载BET365体育投注办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,体育365投注网址_365体育投注手机版_哪里可以下载BET365体育投注办公室机关运行经费支出42.29万元,比2017年减少4.88万元,下降10.3%,主要原因是2018年减少了许多办公设备购置和办公用房装修装饰费用。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,体育365投注网址_365体育投注手机版_哪里可以下载BET365体育投注办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.6万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,体育365投注网址_365体育投注手机版_哪里可以下载BET365体育投注办公室共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
?? ? ? ? ??(四)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,体育365投注网址_365体育投注手机版_哪里可以下载BET365体育投注办公室组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目,涉及资金63.92万元。评价结果显示,成功召开了政协全会,开展了各项委员活动、专委会活动,开展了各项调研考察和委员学习培训工作,达到了预期绩效目标。

? ? ? ?本部门共组织对政协会议专项经费项目开展了重点绩效评价,涉及资金29.62万元。评价结果显示,会议成功顺利召开,达到了预期绩效目标。组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,预算资金能满足单位的办公需求,能按照序时进度执行预算,做到了工资发放及时,工作开展高效,资金支付安全。


第四部分?名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
????十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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